La mise en œuvre des orientations budgétaires se traduit en 2009 par un budget de 536,5 M€, en augmentation de près de 7,7 M€, soit +1,5% par rapport au budget primitif 2008. La majeure partie de cette augmentation provient, en dépenses, d'une hausse mécanique liée à la dernière vague de transfert des personnels TOS et DDE (+3,9 M€) et, en recettes, de l'évolution de la fiscalité directe (+3,3 M€ du fait de la revalorisation des bases et +3,4 M€ suite à l'évolution des taux).
Les politiques départementales se répartissent au travers des budgets totaux (investissement + fonctionnement) de la façon suivante :
Les dépenses d'investissement
Les dépenses d'investissement progressent de 1,3 M€, soit +0,9%, passant de 149,8 M€ au budget 2008 à 151,1 M€ au budget 2009 :
Les recettes de fonctionnement
Le budget de fonctionnement en recettes augmente de 1,3%, passant de 437,1 M€ en 2008 à 442,9 M€ en 2009 (soit + 5,8 M€) :